对于内部控制评价审计项目会计师事务所选聘公告
发布日期:2022-12-16&别尘蝉辫;浏览次数:7087 发布人:审计部
因业务需要,我公司拟选聘内部控制评价审计项目会计师事务所,有关事项公告如下:
一、项目名称
项目一:国产中文字幕无码专区物业管理有限公司内部控制审计
项目二:安徽海外旅游有限公司内部控制审计
项目叁:国产中文字幕无码专区泾县旅游发展有限公司内部控制审计
二、公司介绍
1、国产中文字幕无码专区物业管理有限公司,公司注册资金50万元,主营业务为集团公司自持物业和集团托管资产配套管理服务。2018年以来,根据集团公司的安排部署,先后承接托管了安新资产管理公司、金年华公司、华侨饭店等四家公司。
2、安徽海外旅游有限公司,组建于1978年,注册资本498万,是安徽省成立最早、最具规模的国际旅行社,经营入境游、出境游、国内游、航空票务业务,2009年列为安徽省首批指定经营赴台湾旅游的旅行社。是国际航空协会(滨础罢础)成员,是中国旅行社协会常务理事单位。现为安徽省国资委下属旅游集团公司的骨干旅游公司。
3、国产中文字幕无码专区泾县旅游发展有限公司,成立于2001年7月,现注册资本为6000万元,是国产中文字幕无码专区旗下的一家国有全资子公司,下辖桃花潭、江南第一漂2个景区和1个精品民宿(桃花书院)。公司主要从事景区旅游投资、经营及管理,涉及景区漂流服务、水上游乐等旅游项目。目前,正在拓展住宿餐饮、农业观光及农事体验,文创产物研发销售等旅游新业态。
叁、审计范围
对叁户公司2022年11月30日内部控制有效性进行审计。审计侧重点为:一是内控制度本身的有效性(合法合规、适时及合理适用),二是内控制度的有效执行。
四、机构选聘要求
1.具有独立法人资格的会计师事务所;
2.具有良好信誉和业绩,叁年内没有违法违规及行业惩戒等不良记录;
3.应遵守执业法律法规和审计准则要求,遵循独立、客观、公正立场,按时按质完成审计,出具审计报告,并对审计报告的真实性、合法性负责;
4.审计机构需及时出具审计报告。
五、投标要求
(一)申请人报名参与本项目,需递交以下材料:
1.项目审计工作方案。方案中需说明预计的审计时间、工作预案等。
2.拟安排审计项目经理及团队人员介绍。
3.每户公司的审计团队要求5人以上(包括5人),其中注册会计师2人以上。
4.有省属公司内控监督评价的案例。
5.加盖事务所公章的报价单。审计报价需分别国产中文字幕无码专区物业管理有限公司、安徽海外旅游有限公司、国产中文字幕无码专区泾县旅游发展有限公司进行报价。最高限价为每户4万元。
6.投标文件应密封完好,逾期或不符合采购管理规定的投标文件恕不接受。
(二)报名方式:
报名人需将报名材料报送至安徽省国际金融中心38层3825室国产中文字幕无码专区审计部收。
(叁)报名时间:
有效报名时间5个工作日,从2022年12月19日起至12月23日截止,且满足3家以上事务所,如未满足叁家以上(含3家)事务所,则截止日期顺延2天。通过现场报名的,请于每日上午08:30-11:30、下午14:00-17:00现场报名;通过邮寄方式报名的,需在报名截止日2022年12月23日17:00前将报名材料邮寄至安徽省国际金融中心38层3825室国产中文字幕无码专区审计部收。
联系人:梁艳、魏二磊
联系电话:0551-62852892,
0551-62852896(18895623249)
国产中文字幕无码专区
2022年12月16日